Réf : 185 PAB

Parcours administrateurs - Module 6 - Efficacité des dispositifs de maîtrise au sein d’un établissement assujetti au service d’une gouvernance et d’une surveillance des contrôles adaptés

Banque > Gouvernance

Paris

3h30

15/05/2024 + 3 à venir

Prix en présentiel

671€ HT / -20% en distanciel (non cumulable)

Objectifs

  • Comprendre l’articulation entre les différents documents relatifs à la maîtrise des risques.
  • Savoir utiliser les résultats du dispositif de maîtrise des risques pour challenger le risque résiduel.
  • Savoir évaluer la pertinence des éléments-clés de maîtrise en lien avec la cartographie et l’appétence aux risques.

Animateur(s)

BON-MICHEL Béatrice

Béatrice BON MICHEL

Domaines d'animation et conception :
  • Contrôle périodique (audit interne) et contrôle permanent. Risque opérationnel dont risque de non-conformité.
  • Risque LCB/FT.
GHNASSIA Alain

Alain GHNASSIA

Domaines d’animation et conception :
  • Bâle III.
  • ALM.
  • IFRS.
  • Contrôle interne.
LE BRUN Loic

Loic LE BRUN

Domaine d'animation et conception :
  • Audit et contrôle interne.
  • Risk management.
  • Techniques d'audit et rédaction de rapport.
Isabelle MAURY

Isabelle MAURY

Domaines d’animation et conception :
  • Certificat administrateur.
Julie Vincent

Julie VINCENT

Domaines d’animation et conception :
  • Analyse financière.
  • Contrôle permanent.

Programme

1PRÉSENTATION DES ENJEUX DE GOUVERNANCE BANCAIRE

La guideline de l’Autorité Bancaire européenne (020721) :

  • Les constats suite à la pandémie.
  • Les attendus ?
    • Responsabilité.
    • Supervision.
    • Stratégie de gestion des risques.

2LES POINTS D’ATTENTION DANS LA SUPERVISION DES RISQUES

Stratégie et appétit aux risques.

Modalités de surveillance du profil de risque.

Le rôle des informations sur les risques (cartographie, rapport de contrôle interne, d’audit etc.)

  • Comment s’organiser pour appréhender les différents documents ?
  • Comment analyser les informations communiquées ?

3L’ORGANISATION DU CADRE DE CONTRÔLE INTERNE

Les 3 lignes de maîtrise.

Les principes-clés d’un contrôle efficace.

Illustration des attendus à partir d’un cas de sanction.

4CONCLUSION À DESTINATION DE L’ADMINISTRATEUR

Comment s’appuyer sur les documents fournis pour apprécier la qualité du dispositif de maîtrise des risques et approuver l’appétence au risque ?

5SYNTHESE ET CONCLUSION

Synthèse de la demi-journée.

Évaluation de la formation.

Public et pré-requis

Participants

  • Dirigeants effectifs.
  • Membres d’un organe social appelés à exercer des fonctions de membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes d’un établissement assujetti.

Supports et moyens pédagogiques

  • Documentation en PowerPoint :
    Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :

    • Plus d’exemples.
    • Plus d’illustrations.
  • Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
  • QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Dates

Dates Localisation / Modalité Animateur(s)
15/05/2024 Paris Béatrice BON MICHEL + 4 S'inscrire
15/05/2024 Distanciel Béatrice BON MICHEL + 4 S'inscrire
16/10/2024 Paris Béatrice BON MICHEL + 4 S'inscrire
16/10/2024 Distanciel Béatrice BON MICHEL + 4 S'inscrire
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